АСБЕС информационный портал

Фотоистория












Как нас обслуживают


Ищу знакомства

Я

Ищу

от до лет

знакомства

Система Orphus

IX. Организация муниципального управления

55. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью.

В апреле 2009 года в соответствии с методическими рекомендациями по организации и проведению социологического опроса для выяснения уровня удовлетворенности населения результатами деятельности органов местного самоуправления был проведен социологический опрос, в котором приняло участие 304 асбестовца, из которых 57 мужчин, что составило 19% от общего числа опрашиваемых и 247 женщин (81 %). Средний возраст опрашиваемых 30 – 49 лет, что составляет 58% от общего количества человек, принявших участие в опросе. Большую часть – 80% - составили рабочие и служащие. Положительную оценку деятельности органов местного самоуправления дали 60 % опрашиваемых. 

Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного самоуправления составил 64 %. В плановом периоде предполагается рост данного показателя за счет выполнения следующих мероприятий: 

- улучшение работы по развитию органов  территориального общественного самоуправления (уличные комитеты, собрания жителей поселков);

- улучшение работы по     взаимодействию   администрации и иных органов местного самоуправления Асбестовского городского округа с общественными объединениями и движениями, политическими партиями, религиозными конфессиями, действующими на территории Асбестовского городского округа; 

- усиление контроля за исполнением документов органов государственной власти, постановлений, распоряжений главы Асбестовского городского округа, решений Думы Асбестовского городского округа;

 - усиление контроля по перспективному и текущему планированию основных мероприятий органов местного самоуправления Асбестовского городскогоокруга;

 - повышение эффективности работы администрации Асбестовского городского округа с обращениями граждан, контроль за их рассмотрением. Внедрение новых форм работы с населением - электронная приемная главы города; 

- организация встреч главы, заместителей с трудовыми коллективами предприятий города с отчетами о социально-экономическом положении Асбестовского городского округа;

- обеспечение широкого и адекватного информирования, как всей общественности, так и отдельных специализированных групп;

- организация эффективной обратной связи с информируемыми группами;


- привлечение общественности к участию в процессе обсуждения и принятия решений, связанных с интересами различных социальных групп.

Реализуемые мероприятия: 

1) подготовка и передача в редакции пресс-релизов, информационных писем; 

2) подготовка и проведение пресс-конференций, брифингов, презентаций;

3) приглашение журналистов на различные совещания, конференции, социально-значимые мероприятия с участием первых лиц администрации округа.

4) привлечение Интернет-ресурсов: размещение информации о деятельности администрации на сайтах Асбестовского городского округа.


56. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе).

Автономных учреждений в Асбестовском городском округе нет. В настоящее время изучается вопрос создания автономного учреждения на базе муниципального учреждения культуры «Киноконцертный театр «Прогресс» в 2010-2011 годах – подготовка специалистов, экономическое обоснование и формирование нормативно-правовой базы процесса реорганизации.


57. Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования.

Расчет показателя производился как отношение величины собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, установленным органам государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации в счет замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) к общему объему доходов бюджета муниципального образования. 

Рассчитывается по формуле:

  

где:

Дсд – доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, установленным органам государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации в счет замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (процент);

– величина собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, установленным органам государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации в счет замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) (руб.);

– общий объем доходов бюджета муниципального образования. (руб.).

2007 год – (321,8 : 806,7) х 100% = 40%;

2008 год - (406,7 : 922,5) х 100% = 44%;

2009 год - (506,5 : 1013,3) х 100% = 50%;

2010 год - (515,5 : 1228,8) х 100% = 42%;

2011 год - (581,3 : 1396,0) х 100% = 42%.

В расчете за 2007 и 2008 годы исходными данными явились отчетные показатели. В плановом периоде 2009-2011 годы исходными данными явились показатели среднесрочного финансового плана Асбестовского городского округа на 2009-2011 годы, утвержденного постановлением главы Асбестовского городского округа от 07.11.2008 № 437-ПГ, с учетом внесенных изменений от 02.12.2008 № 486-ПГ.

58. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

Численность участников культурно-досуговых мероприятий, органи-зованных Управлением культуры Асбестовского городского округа в 2008 году (Чд) составила 102902 человек.

Среднегодовая численность населения (Чнас) Асбестовского городского округа в 2008 г. – 73638 человек.

Таким образом, удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных Управлением культуры (Дкд), согласно установленной формуле:

Дкд =  Чд  х 100% составил

         Чнас 

102902 х 100% = 139,6 %

73638

Данный показатель за 2007 год составил 111,6%. Таким образом, показатель удельного веса населения участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в 2008 году превысил показатель 2007 г. на 28% в связи с увеличением количества культурно-досуговых мероприятий, соответственно и увеличилось количеством посетителей. В плановом периоде 2009-2011 предполагается сохранить достигнутый уровень показателя в отчетном периоде: 2009 год – 139,6; 2010 год – 140; 2011 год – 140.


59. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания).

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры определяется специалистами культурно-досуговых учреждений с помощью опроса посетителей массовых мероприятий. По данным анкетного опроса, проведенного специалистами МУК «Центр культуры и досуга им. Горького» в декабре 2008 года, во время которого было опрошено 118 человек, удовлетворенность количеством и содержанием проведенных в МУК ЦКиД им. Горького мероприятий составила 88%.

  В марте 2008 года специалистами МУК «Центр народной культуры «Лад» проводилось анкетирование. Цель анкетирования – выявить удовлетворенность организации семейного досуга в учреждениях культуры. В анкетировании приняло участие 39 семей. По результатам данного анкетирования 95% опрошенных дали положительную оценку качеству организации семейного досуга.

В апреле 2009 г. в соответствии с методическими рекомендациями по организации и проведению социологического опроса для выяснения уровня удовлетворенности населения результатами деятельности органов местного самоуправления был проведен социологический опрос, в том числе в сфере культуры, в котором приняло участие 304 асбестовца, из которых 57 мужчин, что составило 19% от общего числа опрашиваемых и 247 женщин (81 %). Средний возраст опрашиваемых 30 – 49 лет, что составляет 58% от общего количества человек, принявших участие в опросе. Большую часть – 80% - составили рабочие и служащие. Положительную оценку предоставляемых услуг в сфере культуры дали 72% опрашиваемых.

 В плановом периоде 2009-2011 годы предположительно уровень удовлетворенности будет расти за счет 



60. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года).

  

Расчет производился по формуле:


где:

Дб – доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года) (процент);

– полная учетная стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства (руб.);

– полная учетная стоимость основных фондов всех организаций муниципальной формы собственности (на конец года) (руб.). 


В 2010, 2011 годах не предполагается наличие организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства.

61. Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений.

В 2007, 2008 годах в Асбестовском городском округе кредиторской задолженности по оплате труда с учетом начислений на оплату труда в муниципальных бюджетных учреждениях не было. Предполагается, что и в плановом периоде 2009-2011 годы задолженности не будет.

62. Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства, в том числе: доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности.

Расчет производился по формуле:

  

где:

Дкс – доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства, в том числе: доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности (процент);

Ккс – количество объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в том числе: количество объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию (единицы);

Ко – общее количество объектов капитального строительства, в том числе муниципальной формы собственности (единицы).

Общее количество объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию принято по количеству выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, за 2007 год – 19, 2008 – 18, в том числе объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, за 2007 –2, 2008 – 1. Ккс

Общее количество введенных объектов капитального строительства, в 2007 году – 63, 2008 – 39,в том числе общее количество введенных объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, в 2007 году – 4, 2008 – 1. Ко

Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства, в 2007 году: 19 : 63 х 100 % = 30 %, в 2008 году: 18 : 39 х 100 % = 46 %, в том числе: доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности в 2007 году 2 : 4 х 100 % = 50 %, в 2008 году 1 : 1 х 100 % = 100 %. Дкс

В плановом периоде 2009-2011 годы планируется снижение показателя.


63. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет).

Бюджет Асбестовского городского округа на 2007, 2008, 2009 годы утверждался ежегодно. Предполагается на 2010 и 2011 также бюджет будет утверждаться на один год.

64. Среднегодовая численность постоянного населения.

Данный показатель не представлен Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области ввиду несовпадения границ с границами городов, поселков городского типа и административных районов. Численность сельских населенных пунктов Асбестовского городского округа и Малышевского городского округа делится ежегодно в соответствии с соглашениями, заключаемыми главами этих городских округов. Среднегодовая численность постоянного населения в Асбестовском городском округе в 2007 году составляла 74200 человек, в 2008 году – 73638 человек. В соответствии с Программой демографического развития Асбестовского городского округа на период до 2025 года «Город и Семья» численность постоянного населения в 2009 году составит 74110 человек, в 2010 – 74470 человек, в 2011 году 74545 человек или 74 тыс. человек в каждом году.


65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего, в том числе:

на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств;

на содержание работников органов местного самоуправления,

из них:

в расчете на одного жителя муниципального образования.

Общий объем расходов бюджета Асбестовского городского округа за 2008 год составил 913826 тыс. рублей, что на 8,8 % выше уровня расходов 2007 года (840121 тыс. рублей). В 2009 расходы составят (в тыс. рублей) - 1063716, в 2010 – 1276298, в 2011 – 1430961. Показатели планового периода соответствуют среднесрочному финансовому плану Асбестовского городского округа на 2009-2011 годы, утвержденного постановлением главы Асбестовского городского округа от 07.11.2008 № 437-ПГ, с учетом внесенных изменений от 02.12.2008 № 486-ПГ. 

Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в 2007 году составили – 49844 тыс. рублей, в 2008 году - 24683,8 тыс. рублей. В 2009 бюджетные инвестиции составят (в тыс. рублей) - 31121,2, в 2010 – 34889, в 2011 – 37491,4.

Общий объем расходов на содержание работников органов местного самоуправления по годам составляет: 2007 год – 37983,6 тыс. рублей, 2008 год – 44859 тыс. рублей, 2009 год – 51966 тыс. рублей, 2010 – 56379 тыс. рублей, 2011 – 61549,4 тыс. рублей. Из них расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составляют: 2007 год - 29481, 2008 год - 35417, 2009 год - 34213, 2010 год - 37634, 2011 год - 41397.

Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2008 году увеличились по сравнению с 2007 годом по причине увеличения должностных окладов с 1 февраля 2008 года на 14 %. За счет мероприятий по уменьшению численности муниципальных служащих в 2009 году планируется расходы уменьшить по сравнению с 2008 годом. В дальнейшем увеличение расходов предполагается на 10% в 2010 и 2011 годах.

Расходы на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя Асбестовского городского округа составляют: 2007 год - 0,398, 2008 год – 0,479, 2009 год – 0,462, 2010 год – 0,508, 2011 год – 0,559.

Расчет доли неэффективно расходуемых средств в сфере организации муниципального управления в общем объеме расходов на содержание органов местного самоуправления производился по формуле:

 

где:

Рмун - расходы бюджета городского округа на содержание органов местного самоуправления;

Рц – целевое значение показателя в сфере организации муниципального управления, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 24.02.2009 г. № 196-ПП;

Д1му - доля неэффективно расходуемых средств в сфере организации муниципального управления в общем объеме расходов на содержание органов местного самоуправления (процентов).

2008 год: (35417 - 29702) : 35417 х 100 % = 16,136 %

2009 год: (34213 - 29018) : 34213 х 100 % = 15,184 %


на образование (общее, дошкольное)

из них:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств;

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда.

Общий объем расходов на образование (общее, дошкольное) за 2008 год составил 214229,0 тыс. рублей, что на 5,6 процента выше уровня расходов в 2007 году. При этом бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств за 2008 год составили 4046,6 тыс. рублей или 158 % к уровню 2007 года, расходы на оплату труда и начисления на оплату труда – 115130,2 тыс. рублей или 142 % к уровню 2007 года. Прогнозное соотношение на плановый период предполагает увеличение расходов на образование (общее, дошкольное) в 2009 году в 1,14 раза, в 2010 году в 1,25 раза, в 2011 году в 1,4 раза к уровню расходов отчетного 2008 года.

Увеличение показателей в плановом периоде предполагается за счет увеличения расходов на оплату труда и начислений на оплату труда на 10 % в 2010, 2011 годах; роста тарифов на коммунальные услуги и электрическую энергию в 2009 году на 19,4 %, в 2010 году на 17,9 %, в 2011 году на 19,7 %; увеличения цен на иные товары и услуги в 2009 году на 7,5 %, в 2010 году на 7 %, в 2011 году на 19,7 %.

на здравоохранение,

из них:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств;

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда.

Общий объем расходов на здравоохранение в 2009 году (в соответствии с утвержденной бюджетной росписью) в сравнение с 2008 годом увеличился на 20 процентов, в том числе на заработную плату на 15 процентов и на увеличение стоимости основных средств на 88 процентов. В 2010-2011 годах планируется дальнейшее увеличение расходов на здравоохранение, в том числе на увеличение заработной платы и укрепление материально-технической базы лечебных учреждений Асбестовского городского округа.

на культуру,

из них:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств;

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в 2008 г. составил 49551,0 тыс. рублей, по сравнению с 2007 годом рост составил 33 %. Из них :

- бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств – 2492,0 тыс. рублей или.

- расходы на оплату и начисления на оплату труда -36083,0 тыс. руб.

Увеличение показателей в плановом периоде предполагается за счет увеличения расходов на оплату труда и начислений на оплату труда на 10 % в 2010, 2011 годах; роста тарифов на коммунальные услуги и электрическую энергию в 2009 году на 19,4 %, в 2010 году на 17,9 %, в 2011 году на 19,7 %; увеличения цен на иные товары и услуги в 2009 году на 7,5 %, в 2010 году на 7 %, в 2011 году на 19,7 %.


на физическую культуру и спорт,

из них:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств;

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда.

В соответствии с данными бюджетной отчётности за 2008 год общий объём расходов на физическую культуру и спорт за отчётный финансовый год составил 22530 тыс.рублей, из них

- бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств 2770,9 тыс. рублей;

- расходы на оплату труда и начисления на оплату труда 12231,2 тыс. рублей.

Объём расходов за отчётный период к уровню 2007 года возрос на 11,7 % , в том числе по показателям:

- по оплате труда с начислениями на 32,5 %, 

- бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств снизились на 25 %.

Прогнозируемое соотношение на 3-летний период предполагает увеличение расходов в 2009 1,04 раза, в 2010 году в 1,29 раза, в 2011 году в 1,44 раза к уровню расходов отчётного 2008 года. Увеличение показателей в плановом периоде предполагается за счёт увеличения расходов:

- на оплату труда на 10% в 2010 и 2011 годах (каждом);

- цены на иные товары и услуги в 2009 году 7,5%, 2010 году – 7%, 2011 году – 6,8%.


на жилищно-коммунальное хозяйство,

из них:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств;

расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения;

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили в 2007 году – 129163 тыс. рублей, в 2008 году – 86786 тыс. рублей. В плановом периоде в соответствии со среднесрочным финансовым планом Асбестовского городского округа на 2009-2011 годы, утвержденного постановлением главы Асбестовского городского округа от 07.11.2008 № 437-ПГ, с учетом внесенных изменений от 02.12.2008 № 486-ПГ расходы составят в 2009 году – 145030 тыс. рублей, в 2010 – 149304, в 2011 - 162242.

Бюджетные инвестиции в 2007 году составили 12832 тыс. рублей, в 2009 – 10103 тыс. рублей. В плановом периоде составят: в 2009 – 8122, 2010 – 8378, 2011 – 9040.

Расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения: в 2007 – 19518,8, 2008 – 37412,7, 2009 – 3072,4. В соответствии с п.8 ст.14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ с 2010 года Свердловская область переходит на полную самоокупаемость.

Расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги не производились.


на развитие и поддержку малого предпринимательства,

из них:

в расчете на одно малое предприятие муниципального образования;

в расчете на одного жителя муниципального образования.

Объемы финансирования на развитие и поддержку малого предпринимательства из бюджета Асбестовского городского округа по годам составили, тыс. руб.: 2007 год – 0; 2008 год - 445; 2009 – 0 (план); 2010 – 1043,0; 2011 – 1114,0. 

По данным официальной статистики число малых предприятий составило в 2007 году – 501, в 2008 году – 571. Согласно уточненному сводному прогнозу на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу число малых предприятий составит в 2009 году – 580, в 2010 – 590, в 2011 – 599. Соответственно объем расходов бюджета Асбестовского городского округа в расчете на одно малое предприятие составит, тыс. рублей: 2007 год – 0; 2008 год – 0,78; 2009 – 0; 2010 – 1,77; 2011 – 1,86.

Среднесписочная численность населения Асбестовского городского округа составляет 74 000 человек. Соответственно объем расходов бюджета Асбестовского городского округа на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на одного жителя Асбестовского городского округа составит, тыс. рублей: 2007 год – 0; 2008 год – 0,006; 2009 – 0; 2010 год – 0,014; 2011 – 0,015.

на транспорт,

из них:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств.

 В 2007 году расходы на транспорт не производились, в 2008 году расходы составили 4314 тыс. рублей, приобретено 2 автобуса для организации транспортного обслуживания населения на городских маршрутах. 

В плановом периоде в соответствии со среднесрочным финансовым планом Асбестовского городского округа на 2009-2011 годы, утвержденного постановлением главы Асбестовского городского округа от 07.11.2008 № 437-ПГ, с учетом внесенных изменений от 02.12.2008 № 486-ПГ расходы составят в 2009 году – 6969 тыс. рублей, в 2010 – 8378, в 2011 - 9040. Эти же расходы являются бюджетными инвестициями на увеличение стоимости основных средств.

на дорожное хозяйство,

из них:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств.

На дорожное хозяйство расходы в 2007 году составили – 49897 тыс. рублей, в 2008 – 24555. В плановом периоде в соответствии со среднесрочным финансовым планом Асбестовского городского округа на 2009-2011 годы, утвержденного постановлением главы Асбестовского городского округа от 07.11.2008 № 437-ПГ, с учетом внесенных изменений от 02.12.2008 № 486-ПГ расходы составят в 2009 году –32654 тыс. рублей, в 2010 – 50863, в 2011 - 54885. Бюджетных инвестиций в основные средства за счет этих расходов не производилось, средства направлялись на содержание и текущий ремонт дорог.


Дополнительные показатели по вопросам организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, благоустройства и озеленения территории, освещения улиц.

  1. Число ликвидированных несанкционированных свалок по отношению к общему количеству.

Расчет производился как отношение ликвидированных несанкционированных свалок в единицах к общему числу несанкционированных свалок в единицах (процент).

2007 год 29/150 х 100% = 19,3 %,

2008 год 33/150 х 100% = 22 %,

2009 год 33/150 х 100% = 22 %,

2010 год 35/150 х 100% = 23,3 %,

2011 год 40/150 х 100% = 26,7 %.


2.Обеспеченность придомовых территорий детскими игровыми площадками.

Расчет производился как отношение детских игровых площадок (единиц) к численности населения, проживающего на территории Асбестовского городского округа (тыс. человек).

2007 год 228/74 = 3,08 (единиц на тысячу жителей),

2008 год 233/74 = 3,15 (единиц на тысячу жителей),

2009 год 233/74 = 3,15 (единиц на тысячу жителей),

2010 год 236/74 = 3,19 (единиц на тысячу жителей),

2011 год 239/74 = 3,23 (единиц на тысячу жителей).


3. Количество вновь посаженных деревьев.

Расчет производился как отношение вновь посаженных деревьев (единиц), к численности населения, проживающего на территории Асбестовского городского округа (тыс. человек).

2007 год 150/74 = 2,03 (единиц на тысячу жителей),

2008 год 187/74 = 2,53 (единиц на тысячу жителей),

2009 год 221/74 = 3,0 (единиц на тысячу жителей),

2010 год 258/74 = 3,5 (единиц на тысячу жителей),

2011 год 295/74 = 4,0 (единиц на тысячу жителей).


4. Соотношение протяженности улиц, имеющих освещение, по отношению к их общей протяженности.

Расчет производился как отношение протяженности улиц в км, имеющих освещение к общей протяженности улиц в км (процент).

2007 год 160,31/152,3 х 100% = 69,8 %,

2008 год 107,41/152,3 х 100% = 70,5%,

2009 год 107,93/152,3 х 100% = 70,8 %,

2010 год 109,93/152,3 х 100% = 72,1 %,

2011 год 110,98/152,3 х 100% = 72,8 %.


Адресно-телефонный справочник

Поиск предприятий









Друзья сайта

  • Все для веб-мастера
  • Программы для всех
  • Мир развлечений
  • Лучшие сайты Рунета
  • Кулинарные рецепты
  • Статистика

     

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0
    Если вы хотите добавить на сайт информацию о вашей организации (предприятии) заполните ФОРМУ
    Если Вы обнаружили орфографическую ошибку выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Если информация о вашей организации не соответствует действительности сообщите об этом.
    Любое использование информации допускается только при активной ссылке на сайт http://asbest.name